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标题:
北京国家会计学院—内部控制流程梳理、评价与审计
类别:
称呼:
李明吉
所在学校:
北京国家会计学院
所在院系:
暂未填写
辅导科目:
内部控制流程梳理、评价与审计
期望报酬:
4200/4天
邮箱:
电话:
位置:
北京国家会计学院
经度: 纬度:
内容:
(一)内部控制一般知识介绍•内部控制本质•内部控制政策解读•内部控制与风险管理概念辨析•内部控制方法与局限性•内部控制建设中的责任主体划分•内部控制规范建设流程与方法(二)从集团管控视角看内部控制•内部控制未来的趋势:升级为集团管控•集团管控与的内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合•集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征•母子公司之间管控准则与权限边界的划分:以OA系统整合为例(三)集团管控的起点:预算控制•预算管理与内部控制一样是“一把手工程”•预算管控应该成为带动内部控制制度与流程运行的抓手•预算控制现实存在的突出问题•如何将预算考核与预算控制结果有效衔接•构建一个以预算控制为核心的内部控制制度体系•预算控制如何与战略目标结合并落地实施(四)财务共享服务建设:落实以集团财务管控为核心的内控优化•财务转型的起点:提升会计核算效率•运用内部控制理念实现财务领域的流程再造与梳理•财务共享服务中心建设原理与未来发展趋势(五)上市公司内部控制信息披露要求(六)内部控制评价与审计•内部控制评价流程与方法•内部控制缺陷认定及审批•内部控制审计报告撰写要点(七)内部控制信息化实务案例展示国家会计学院——课程列表 http://www.rmltc.com.cn//s/blog_152bbb4930102wzy1.htmlIPO、PPP、华为财经、资产证券化、中高层管理、财务审计、人力资源、行政、销售、产品研发;
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